Compte de résultat complémentaire

Quand les gens vont faire un déclaration d'impôt sur le revenuÀ de nombreuses occasions, ils font des erreurs (surtout lorsqu'ils le présentent les premières fois) en raison d'un manque de pratique ou simplement par ignorance. Lorsque nous sommes confrontés à ce type de problème avant, ce qu'il nous demande, c'est de faire un compte de résultat supplémentaire, afin que les données que nous nous sommes trompées puissent être corrigées et que les chiffres soient exacts.

Le compte de résultat supplémentaire est un état qui corrige le vrai.

Que faut-il indiquer dans les comptes de résultat complémentaires

Pour effectuer une déclaration complémentaire, les exigences de base doivent inclure le numéro de transaction ou le numéro de folio qui lui a été attribué, en plus de la date à laquelle les documents à compléter ont été présentés.

Les annexes avec lesquelles ils vont être complétés devraient également être incluses, y compris les informations à corriger. Vous devez également inclure tous Données de la personne Qu'est ce qu'il va faire déclaration et résumé de l'annexe inclus.

Comment sont les déclarations supplémentaires selon chaque cas

Aux fins de la production de déclarations supplémentaires avec l'option «modification des déclarations""annuler la déclaration" Ou "déclaration non produite«Ce qui suit doit être fait:

  1. Modification des déclarations. Dans ce cas, il doit être soumis afin de modifier les informations dans la déclaration qui a déjà été soumise, ou pour ajouter un régime ou une obligation à ladite déclaration.
  2. Déclaration sans effet de déclaration. Cette option permet de supprimer la totalité de la déclaration que nous avons déjà produite ou même plus d'une déclaration.
  3. Déclaration non déposée. Cette option peut être présentée de manière unique lorsque la personne qui la présente, a annulé la ou les déclarations précédentes.
  4. Déclarations de schéma précédentes. Dans ce cas, des déclarations supplémentaires peuvent être produites afin de corriger une déclaration normale précédente ou même de corriger une déclaration supplémentaire.

Qui sont autorisés à produire des déclarations supplémentaires

Déclarations complémentaires par avis. Dans le cas où elle est effectuée alors qu'après un avis fiscal une ou plusieurs parties de ladite déclaration qui a déjà été présentée doivent être corrigées.

Complémentaire pour la correction fiscale. Ceci est effectué lorsqu'une administration fiscale procède à la vérification de la déclaration et que le contribuable est obligé de modifier la déclaration au cours de ladite période d'examen.

Types de déclarations supplémentaires

Dans déclarations supplémentaires, il existe 4 types qui peuvent être effectués, selon le type de données à corriger.

Corriger les déclarations pour les erreurs normales

Cette déclaration complémentaire doit être effectuée lorsque quelque chose qui devait être déclaré a été omis, lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date indiquée ou lorsque les données relatives aux paiements ou aux taxes doivent être modifiées.

Afin d'émettre ce déclaration complémentaire sous la forme correcte, ce qu'il faut faire est ce qui suit:

Accédez au site Web de l'hacienda et choisissez l'option de procédure. Ensuite, nous devons aller dans la zone de déclaration. Une fois sur place, vous devez sélectionner le paiement référencé puis mettre le mot de passe personnel du compte hacienda et du RFC.

Alors tu dois choisir présentation de la déclaration et la remettre aux complémentaires. Vous pouvez maintenant choisir l'erreur que vous souhaitez corriger dans votre déclaration et la renvoyer au Trésor afin qu'il puisse revoir votre déclaration. Une fois confirmés, ils pourront vous contacter par la même méthode et Ils vous enverront l'accusé de réception.

Si la déclaration a été omise

En cas d'omission d'une déclaration, doit saisir le paiement référencé et sélectionnez l'option pour produire une déclaration. Vous devez mettre la date à laquelle vous deviez avoir déclaré et le type de déclaration qu'il s'agit (dans ce cas, il doit être marqué comme une déclaration complémentaire). Cliquez ensuite sur l'option Obligation non présentée.

À ce stade, les obligations qui ont été présentées apparaîtront sur votre écran, avec les taxes. Vous devez choisir ceux que vous souhaitez présenter.

Vous devez prendre note des champs activés et de la mise à jour ainsi que des suppléments à ce jour. Ensuite, effectuez le paiement par virement ou au guichet bancaire. Envoyez à Hacienda une copie du paiement.

S'il n'est pas payé dans le délai indiqué

Dans le cas où le problème est que vous n'avez pas payé dans le temps que vous deviez, vous devez effectuer une capture en ligne.

Saisissez l'option de paiement référencée et saisissez le dépôt d'un relevé. Ensuite, vous devez entrer la période pendant laquelle le paiement qui était dû n'a pas été effectué et choisir le option de déclaration supplémentaire.

Choisissez maintenant la possibilité de modifier les obligations puis prenez une capture d'écran des montants des suppléments et des mises à jour qui apparaîtront à l'écran.

Envoyez les données à l'hacienda et elle vous enverra les données avec la nouvelle date de paiement ainsi que le nouveau montant que vous devez entrer.

Modification des données liées à la détermination des taxes ou au paiement

Dans ce cas, vous devez saisir le paiement référencé dans le web et donner la présentation du relevé. Ensuite, vous devez mettre à l'intérieur de la déclaration ce que vous allez modifier. Vous devez aller à la section de détermination de la taxe et le Web nous montrera automatiquement les données qui complètent notre déclaration.

Combien de déclarations complémentaires peut-on faire?

Bien que les gens puissent effectuer jusqu'à 3 déclarations supplémentaires sans problèmes, Il existe certains types de déclarations dans lesquelles une déclaration complémentaire ne peut en aucun cas être faite.

  1. Dans le cas où le délai de paiement en ligne est expiré et les données des suppléments et mises à jour sont modifiées.
  2. Déclarations de sous-types complémentaires qui rendent la correction du paiement ou du concept de taxes sans effet.

Dans le même ordre d'idées, trois déclarations complètes peuvent être soumises, à condition qu'elles soient dans les cas suivants.

  • Lorsque le revenu de la personne ou la valeur de sa profession augmente.
  • Lorsque les pertes ou les déductions de la personne diminuent ou réduisent les montants crédibles ou les paiements provisoires.
  • Dans le cas où la loi obligerait la personne à soumettre une nouvelle déclaration qui modifie l'original.

Les déclarations complémentaires génèrent-elles des retours?

Beaucoup de gens se demandent si faire une déclaration complémentaire, Il est possible que la taxe vous rende un% et que la réponse soit oui, à condition que la nouvelle déclaration soit rentable pour la personne qui déclare.

Quand dans le demande de retour Il n'y a que des erreurs de calcul dans la détermination du montant demandé, l'administration fiscale vous restituera les montants correspondants, sans qu'il soit nécessaire de soumettre une déclaration supplémentaire. Les autorités fiscales peuvent rembourser un montant inférieur à celui demandé par les contribuables en raison de l'examen effectué sur la documentation fournie. Dans ce cas, la demande sera considérée comme refusée par la partie non retournée, sauf en cas d'erreurs de calcul ou de forme.

Dans le cas où l'administration fiscale retourne la demande de remboursement aux contribuables, il sera considéré qu'elle a été refusée dans son intégralité. À ces fins, les autorités fiscales doivent établir et motiver les causes qui justifient le refus partiel ou total du remboursement respectif.

À ces fins, nous voyons que ce n'est pas nécessaire s'il y a une erreur comptable, mais c'est quelque chose qui ne se produit jamais.

Maintenant, nous devons également garder à l'esprit que la loi stipule que lorsqu'un crédit d'impôt ou contribution à la subvention et une déclaration complémentaire est présentée dans laquelle ladite contribution est réduite, un remboursement ne sera effectué au contribuable que si le paiement a été effectué dans le bon sens.

Autrement dit, vous pouvez accéder au remboursement de cet argent par la succession, mais pour cela, la taxe doit avoir été payée à l'avance. Si le paiement n'a pas été effectué, il est probable que le faire ne retournera rien.

Nouveau paiement référencé du complément

Une fois que vous envoyez une déclaration complémentaire à l'hacienda, vous recevrez un accusé de réception par lequel vous saurez le montant que vous devez payer ou tout type d'obligation que vous avez encore.

Dans cet accusé de réception, vous pouvez lire la ligne avec laquelle le paiement doit être effectué, le montant total à payer et la date limite de paiement.


Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *

*

*

  1. Responsable des données: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalité des données: Contrôle du SPAM, gestion des commentaires.
  3. Légitimation: votre consentement
  4. Communication des données: Les données ne seront pas communiquées à des tiers sauf obligation légale.
  5. Stockage des données: base de données hébergée par Occentus Networks (EU)
  6. Droits: à tout moment, vous pouvez limiter, récupérer et supprimer vos informations.